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内部审计
Internal Audit
开课时间:12年04月11日
价格:0  
培训地点:浙江,杭州

课程简介
中国企业历来不是很重视内部监督与审计,但内部审计作为内部控制监督体系的重要组成部分,是落实内部控制最后、也是最关键的一环。在金融危机环境下,面对中国内部审计人员评价自身的一般技术知识能力较低的现实,企业高管和财务人员更应该重视内部审计和监督,真正成为自我诊断治理的高手,防患于未然。课程用全新的内部审计的理念和方法,发现企业内部的财务流程漏洞、项目管理漏洞、内部控制管理漏洞等,梳理企业的运作流程,找到企业经营不理想的根本所在。

培训对象

课程收益
  • 了解与内部审计有关的工作要点
  • 明确内部审计融入公司治理的方式方法
  • 掌握以风险控制为导向的内审流程
  • 学习内审的技术方法和实战技巧
  • 收获各类内部审计工具的灵活运用


课程大纲
内部审计概述
模块一:内部审计和公司治理


  •  内部审计和审计委员会
  •  内部设计与公司治理的关系
  •  内部审计的重要性
  •  内部审计的中外发展

模块二:内部审计团队建设
 
  • 内部审计的部门设置
  • 内部审计人员的素质
  • 内部审计部门工作范围及作用

模块三:内部审计文书与标准

  • 内部审计专业实务标准
  • 管理需要——内部审计的工作方法
  • 各阶段常用的文书和表格
  • 道德规范

模块四:内部审计流程

  • 内部审计组织与计划

  审计立项与授权
  审计准备
  初步调查

  • 指导和开展内部审计

  分析性程序及符合性测试
  实质性测试及详细审查

  • 审计发现与设计建议

  向董事会和高层管理者报告

 

 

模块五:内审的技术方法与实战技巧

  • 审查书面资料的方法

  顺查法与逆查法
  详查法与抽查法

  •  客观实物证实方法

  盘点、调节、鉴定
  发现挪用公款、循环入账、暗炒期货的蛀虫
  找到虚增库存价值,调节利润欺骗上级单位的幕后黑手

  • 审计调查方法

  观察、询问、函证、调查表
  学会倾听的技巧
  别被审计对象牵着走

  • 分析性复核方法
  • 内控控制符合性测试
  • 舞弊与疏忽的防范
  • 风险与控制自我评估
  • 数据收集工具和技术
  • 问题解决与决策制定
  • 计算机化审计工具和技术

模块六:实务指导

  • 如何做个“啄木鸟”,让坏人做不出坏事,只能做好事——内部控制制度审计
  • 如何抓出藏在桌下的黑金——财务收支审计
  • 如何抓出企业的蛀虫——职业舞弊审计
  • 如何判断“功臣”与“逆贼”——经济责任审计
  • 讨论:哪些审计工作对您的企业最重要?为什么?
  • 审计评价
  • 审计档案

 

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